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公司财务稽查组到上海分公司开展财务稽查工作

为落实2019年度集团公司财务工作会议精神,健全财务管理制度体系,理顺财务关系,严肃财经纪律,加强对子分公司的财务管控力度,不断提高财务风险防控能力和合法合规意识,做好2018年度巡视巡察发现问题的后续整改工作,415日至16日,公司财务稽查组一行5人到上海分公司开展财务稽查工作。

本次稽查重点是全面核查上海分公司落实集团公司党委第三巡视组巡视反馈意见的整改完成情况,同时对照集团公司34项财经纪律和相关制度文件,对上海分公司2019年一季度账务核算、税务管理、全面预算以及报表编制等情况进行全面稽查。

稽查组向上海分公司主要负责人和全体财务人员全面反馈了本次稽查结果,从进一步加强事先审批、完善内控制度、规范账务处理、做好风险管控、抓好经济活动分析、推进信息化建设等方面提出了稽查建议。

根据《会计法》和《会计基础工作规范》明文规定,在会计机构内部应该要建立完善的稽核制度,财务稽核作为企业自我约束和规范化的有效手段,是财务管理的重要组成部分,对规范企业会计基础工作,完善内部控制体系建设,提高经济效益均具有重要的意义。

(财务和资产管理部 供稿)

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